Если Вы знаете, как отличить законное налоговое планирование от уклонения от уплаты налогов, то эта информация не для Вас.

Расскажет о судебной практике выявления необоснованной налоговой выгоды и объяснит, как применять требования статьи 54.1 Налогового кодекса на авторском семинаре 17 июля 2019 (среда) 

«Налоговые риски в 2019 году»

Джаарбеков Станислав Маратович

эксперт по налогообложению, юрист, аудитор, председатель экспертного совета ИРСОТ (г. Москва).

Стоимость семинара — 4 500  рублей.  СКАЧАТЬ СЧЕТ

(для владельцев Абонемента «Правовая поддержка» — 3 600 рублей)

Записаться: 8 (342) 281-01-10

Задать свой вопрос лектору: 8-800-3000-368 (звонок бесплатный) или на электронную почту vopros@telecom.perm.ru

План семинара:

 

1. Налоговые риски в 2019 году: способы выявления и минимизации

  • Налоговые риски: понятие и виды.
  • Способы выявления налоговых рисков.
  • Способы снижения налоговых рисков (анализ договоров, создание условий для льгот, устранение рисковых элементов и т.д.).

2. Налоговые риски в связи с установленными пределами осуществления прав налогоплательщика

  • Статья 54.1. «Пределы осуществления прав по исчислению налоговой базы и (или) суммы налога, сбора, страховых взносов» НК РФ (Федеральный закон от 18 июля 2017 года N 163-ФЗ)
  • Реальность сделок, как важное условие признания расходов и вычетов
  • Деловая цель – примеры из судебной практики
  • Приоритет существа над формой – правоприменительная практика
  • Налоговая ответственность за контрагента
  • Как снизить риски, в связи с установленными пределами осуществления прав налогоплательщика

3. Налоговые риски по отдельным налогам

3.1 НДС:

  • Инструменты налоговиков: АСК НДС-2. Big data и Система управления рисками «СУР АСК НДС-2». АСК «Налог-3»
  • Доля вычета НДС (в т.ч. в регионе). Значение и применение этого показателя налоговой службой.
  • Перенос вычета НДС на будущие периоды (п. 1.1 ст. 172 НК РФ). Как не допустить ошибок?
  • Как правильно указать НДС в договоре: правоприменительная практика и типичные ошибки.
  • Вычет НДС (счета-фактуры, условия вычета НДС)
  • Спорные ситуации по НДС

3.2 Налог на прибыль:

  • Расходы по налогу на прибыль (экономическая обоснованность, документальная подверженность расходов)
  • Спорные расходы (офисные расходы, премии сотрудникам, расходы на списание активов, займы и поручительства  и т.д.)
  • Спорные ситуации по налогу на прибыль

4. Налоговые риски для взаимозависимых лиц

  • Взаимозависимые лица и последствия взаимозависимости лиц
  • Налоговые риски признания лиц взаимозависимыми в судебном порядке
  • Налоговые риски контролируемых сделок
  • Риски контроля цен по неконтролируемым сделкам

5. Налоговые риски: Схемы дробления бизнеса (УСН, ЕНВД, ПСН)

  • Что считается Схемой дробления бизнеса?
  • Можно ли избежать квалификации взаимоотношений как схемы дробления бизнеса?
  • Пути снижения налоговых рисков по схеме дробления бизнеса.

Дата: 17 июля 2019 (среда)

Время проведения: 10:00—17:00

Регистрация: c 09:00

Место проведения: г. Пермь, Гостиничный комплекс «СитиСтар»,

ул. Монастырская, 14а, малый конференц-зал, 5 этаж

Записаться и задать вопрос лектору : 8 (342) 281-01-10; 8-800-3000-368 (звонок бесплатный)